根据《DUOBAO多宝,DUOBAO多宝有限公司内部审计管理制度》的有关规定以及集团公司2024年度内部审计工作计划安排,集团审计组于2024年7月8日下午在鸿瑞公司会议室召开新安建材及其子公司2021年-2023年内部审计项目审计进点见面会。
根据议程安排,审计组组织参会人员学习了《DUOBAO多宝,DUOBAO多宝有限公司内部审计管理制度》、《DUOBAO多宝,DUOBAO多宝有限公司内部审计整改工作管理办法(试行)》等制度的部分重点内容,对内部审计工作的开展程序以及后续审计整改的工作要求作出了说明和解读。审计组宣读了审计通知书、审计公示以及提供资料告知书,并对本次内部审计所需要的资料清单以及审计工作重点进行了介绍。新安建材公司主要负责人就鸿瑞及徽智两大业务板块的运营基本情况、内部管理情况以及审计区间内财务收支情况作了介绍,并表态将在接下来的审计工作中及时、全面的提供审计资料,全力配合审计工作的开展。
集团公司财务总监兼审计组组长对于本次审计工作提出两方面要求:一是新安建材公司上下要积极主动的提供审计组需要的各项审计资料,及时和审计组做好沟通,互相配合,发现问题要立行立改,举一反三、建章立制,通过本次审计工作进一步提升公司经营管理和内部控制;二是审计组要严守各项审计纪律,坚持客观公正、独立专业的审计原则,对于审计中发现的问题要积极和新安建材公司沟通,通过审计提高新安建材公司对于管理中可能存在的风险点的预判和管控能力,并提出合理化的审计建议,指导、督促新安建材公司审计整改事宜,努力做好审计工作“后半篇”文章,确保审计效果落地。
下一篇:新《公司法》专题培训